本月銷售的一部分未開票,已做未開票收入報了稅,下 問
你好,小規模還是一般納稅人? 答
你好老師,想對去年第三季度進行一個更正申報,出現 問
你要先3,4季度同時點更正,再開始更正3季度 答
我們公司有自己的食堂,每天給員工提供三餐,每餐3元 問
1、員工月初交餐費充卡(員工自付 3 元 / 餐) 借:銀行存款 / 庫存現金 貸:其他應付款 — 食堂員工餐費 2、公司每月發放員工食堂補助 10 元 / 人 / 天(公司承擔福利) 按月計提食堂福利費 借:管理費用 — 職工福利費 貸:應付職工薪酬 — 職工福利費 結轉進食堂專用款 借:應付職工薪酬 — 職工福利費 貸:其他應付款 — 食堂經費 3、月底支付蔬菜供應商菜款(公戶轉賬) 菜款 = 員工自費部分 %2B 公司 10 元定額補助 借:其他應付款 — 食堂員工餐費 其他應付款 — 食堂經費 貸:銀行存款 4、月底食堂超支 / 結余處理 1)補助沒用完,食堂有結余 留在其他應付款 — 食堂經費,下月繼續滾存使用,不沖費用 2)公司 10 元標準超支了 超支部分依舊計入職工福利費,不額外納稅調整(福利費總額不超工資 14% 即可) 答
老師,接到稅務局電話讓自查是否符合小微企業,具體 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
行政單位或上收單位的罰款匯繳需調增嗎 問
是的,那個需要做納稅調增的 答

30日采購員孫巖出差回來報銷差旅費8380元。用現金退回余款20元,其中飛機票4310元,住宿費2405.66元,增值稅稅額144.34元,市內租車費260元。出差補助1260元(老師這個會計)
答: 借:差旅費6975.66 進項稅144.34 庫存現金20 管理費用出差補助1260 貸:其他應收款8400
29日,李平出差回來報銷差旅費12100元,超支100元,用現金付起其中飛機票5210元,住宿費3632.80元,增值稅稅額217.92元,室內租車費1240元,出差補助1800元
答: 您好,請問有什么可以幫助到您?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
李平出差回來報銷差旅費12100元,超支100元用現金支付,其中飛機票5210元 住宿費3632.8增值稅稅費217.92元 市內租車費1240元出差補助1800元的分錄怎么寫
答: 借 差旅費 11882.8(5210%2B3632.8%2B1240%2B1800) ? ? ?應交稅費--應交增值稅進項稅 217.2(應該不是217.92,不然等式不會平) ? ? 貸 其他應收款 12000(題目說超支,說明之前有借備用金出差) ? ? ? ? ?庫存現金 100(超支100元用現金支付)
嗯,采購員張三出差回來報銷差旅費21850,用現金補付1850元,其中,飛機票10844元含稅增值稅為9%,住宿費10300元83.02增值稅622.98元,計算的過程
采購員孫妍出差回來,報銷差旅費8380元,退回余額20元,其中飛機票4310元,住宿費2405.66元,增值稅稅額144.34元,市內租車費260元,出差補助1260元。
李平出差回來報銷差旅費12000元 超支100元 用現金討訖 其中飛機票5210元 住宿費3632.8元 增值稅稅額217 .92元 市內租車費1240元 出差補助1800元
李平出差回來,報銷差旅費12100元,超支100元用現金付訖。其中:飛機票5210元;住宿費3632.80元,增值稅稅額217.92元;市內租車費1240元;出差補助1800元,分錄怎么寫
李平出差回來報銷差旅費12100元,超支100元,用現金付。其中,飛機票5210元,住宿費3632.80元,增值稅稅額217.92元,市內租車費1240元.出差補助1800元








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