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妙霖-新新
于2022-01-08 13:16 發布 ??562次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-01-08 13:17
借,應交稅費應交增值稅加計扣除 貸營業外收入。
妙霖-新新 追問
2022-01-08 13:18
計提加計抵減的分錄呢
東老師 解答
2022-01-08 13:30
就是我上面說的這么做的
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增值稅免稅轉營業外收入 借:應交稅費_應交增值稅_減免稅款貸:營業外收入_減免稅額開了兩張發票,金額寫一個分錄可以嗎
答: 可以的,沒問題的哈
你好,麻煩問一下,加計抵減的增值稅的分錄怎么做,還有加計抵減的稅額還需要做營業外收入或其他收益嗎,需要具體到分錄謝謝
答: 借,應交稅費應交增值稅加計扣除 貸營業外收入。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師?去年增值稅免稅沒做營業外收入里,今年再做成營業外收入怎么錄分錄,謝謝
答: 你好,學員 借應交稅費應交增值稅 貸營業外收入
個體戶 增值稅免稅的分錄 是全額計收入還是價稅分離做分錄,免稅部分計營業外收入還是其他收益呢?
討論
小規模增值稅減免會計分錄:銷售收入借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅減免時借:應交稅費——應交增值稅貸:營業外收入那么這營業外收入要繳納所得稅嗎
老師你好,印花稅減半部分需錄入營業外收入,請問小規模普通發票減免2%增值稅,需要錄入營業外收入?
老師,企業會計政策是企業會計準則,結轉減免增值稅時分錄:借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-減免額收入 這筆減免增值稅收入匯算清繳時填A101010表時 應計入 營業外收入 政府補助利得 這欄中嗎?
老師,您好。在聽余老師講4月業務課時,第8筆業務的拓展內容,時講到小規模納稅人月收小于10萬元,免增值稅,但要將所免增值稅金額計入營業外收入,請問是按1%計算增值稅的金額計入營業外收入?還是按3%計算增值稅的金額計入營業外收入?此外,小規模納稅人月收大于10萬元,減按1%計算增值稅,請問是將2%減免增值稅部分也要計入營業外收入嗎?實務工作中還有什么類似的情況要計入營業外收入嗎?是說營業賬簿的印花稅也要計入營業外收入嗎?謝謝老師
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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妙霖-新新 追問
2022-01-08 13:18
東老師 解答
2022-01-08 13:30