
收到貨物,一批未收到發票,暫估入庫,借庫存商品貸應付賬款暫估現在發票已經到手了,我該怎么做分錄好,請問老師
答: 你好,原采購分錄做紅字沖回就可以,然后再按發票金額寫藍字
郭老師,上個月就安采購單來做,借庫存商品,貸應付賬款這個發票這個月開過來了,怎么做分錄
答: 同學您好 上個月按照采購單做了暫估后續發票來了的處理為: 1.沖銷上月暫估憑證 借:庫存商品 負數 貸: 應付賬款-暫估 負數 2.按發票做入庫憑證 借: 庫存商品 進項稅額(如有) 貸:應付賬款-貨款 應付賬款可以下設暫估,貨款明細科目區分不同場景。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,采購貨物,款已付,貨已收到。發票未收。借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 借:應付賬款-暫估 貸:銀行存款。。。收到發票的時候:借:庫存商品- 貸:應付賬款-暫估- 再做正數 借:庫存商品+ 貸:應付賬款+。這筆業務是完整的分錄嗎?
答: 您好,對的,這個是沒錯的,是對









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2022-01-08 09:13
Yilia 陳老師 解答
2022-01-08 09:17