
我司為房企,目前處于交房階段,已結轉部分住宅,已結轉住宅的其中某一業主在外發生債務糾紛,法院已將該房屋凍結,法院要求我司代業主償還剩余貸款,并將該房屋剩余款項支付給法院,請問此住宅已經結轉了相應收入和成本,原結轉收入憑證是借預收賬款,貸主營業務收入和應交稅費,原償還剩余貸款憑證是借其他應收款-業主,貸銀行存款,請問該如何調整憑證?
答: 同學你好 這個直接調整就可以了 沖減之前的
第(6)題做的分錄為什么不是借其他應收款-備用金,貸主營業務收入,應交稅費呢?
答: 您好,借銀行存款更合適
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年12月份做了一筆分錄,原分錄:借:其他應收款54600.01貸:主營業務收入54600.01,發現錯了,應該是沖其他應收款成了,應該是借:其他應收款-54600.01,貸:主營業務收入,現在該怎么調整?
答: 您好,現在你不就是反方向沖一下就行了,收入用以前年度損益調整代替









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