送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-07 10:46

你好,計提福利費后邊用付原始憑證,發票

追問

2022-01-07 10:47

那繳納的時候呢

追問

2022-01-07 10:47

不是銀行繳納的,是其他應收款的備用金,那這個就不用付了嗎

紫藤老師 解答

2022-01-07 10:47

借 管理費用-福利費
 貸應付職工薪酬 
借 應付職工薪酬 
貸 銀行存款

追問

2022-01-07 10:48

借應付職工薪酬貸的是其他應收款

紫藤老師 解答

2022-01-07 10:49

借應付職工薪酬貸的

追問

2022-01-07 10:49

那這樣后邊就沒有可以付了吧

紫藤老師 解答

2022-01-07 10:49

如果還沒有付款,借應付職工薪酬貸的是其他應收款

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相關問題討論
你好,計提福利費后邊用付原始憑證,發票
2022-01-07 10:46:33
您好,您的具體情況是什么,有些什么項目數據嗎?
2023-12-13 12:28:54
你好!有發票和餐飲小票就可以了
2017-12-26 14:51:18
嗯,行政通知的話,具體看你們公司的規定,也可以不通知,然后最好是需要員工簽字。
2022-03-08 15:10:38
同學您好,不要計提福利費
2023-02-20 14:59:37
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