送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-06 17:53

你好;    你小規模應該是做  借銀行存款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅; 減免季末結轉:借  應交稅費-應交增值稅; 貸營業外收入-政府補助。 沒有做的 去補做 

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借應交稅費、應交增值稅貸營業外收入。
2022-05-06 10:02:52
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
學員您好,應該是這樣 借,應交稅費—應交增值稅—銷項稅1000 貸應交稅費—未交增值稅720 貸應交稅費—應交增值稅—減免稅額280
2022-01-08 09:30:20
注意小規模納稅人沒有下面這步分錄的 結轉,借應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
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