送心意

何何老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師

2022-01-06 15:54

借:應交稅費
貸:銀行存款

莫忘初心,方得始終 追問

2022-01-06 15:56

老師,你看是這樣寫的嗎?

何何老師 解答

2022-01-06 15:57

對的,可以這樣寫的

莫忘初心,方得始終 追問

2022-01-06 15:59

第一筆增值稅寫的進項稅額對嗎?

何何老師 解答

2022-01-06 16:02

1.交增值稅的會計分錄:當月交納當月的增值稅:一般納稅人,借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款。

莫忘初心,方得始終 追問

2022-01-06 16:22

老師,繳納增值稅單子顯示交易日期12月13日,繳納11月的增值稅的,那還是應交稅費
——應交增值稅已經——已交稅金嗎?我不懂呢?

何何老師 解答

2022-01-06 16:24

應交稅費——應交增值稅——已交稅金,一般增值稅都是次月繳納上月的,這個沒錯的

莫忘初心,方得始終 追問

2022-01-06 16:29

好的,謝謝老師

何何老師 解答

2022-01-06 16:30

不客氣的,方便的話給個五星好評

莫忘初心,方得始終 追問

2022-01-06 16:30

之前會計的三級科目都寫進項稅額,那我怎么改啊?

何何老師 解答

2022-01-06 16:33

不用改,就是繳納稅金的時候用已交稅金,其他的都用原來科目就行了

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相關問題討論
借:應交稅費 貸:銀行存款
2022-01-06 15:54:00
借 管理費用-辦公費 貸 銀行存款
2022-03-17 11:44:54
支付貨款,借:應付賬款 貸:銀行存款
2018-07-24 16:39:11
你好,具體是什么業務的呢?
2024-02-20 11:12:05
那直接就是借管理費用負數,同時貸銀行存款負數。
2022-01-12 11:51:43
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