送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-05 16:06

你好 1. 借其他應付款 -工會經費貸銀行存款 。支付有回單的做附件

葉隨風舞 追問

2022-01-05 16:22

如果沒有用專門工會的銀行支付,就不能這樣做賬嗎 ,或者直接借借其他應付款 -工會經費貸庫存現金這樣可以嗎

meizi老師 解答

2022-01-05 16:33

 你好 ;   是的。 直接做即可   

葉隨風舞 追問

2022-01-05 17:04

老師我的意思是這樣的,貸銀行存款這里,我用任何銀行卡支付都是可以的是吧(因為工會退回來的款項是專門退回到工會賬戶的)

meizi老師 解答

2022-01-05 17:18

你好;   是的 。 你們 可以做一下專戶的   明細   比如銀行存款 -  工會專戶 

葉隨風舞 追問

2022-01-06 08:44

那不做專戶的可以嗎,會不會被查

meizi老師 解答

2022-01-06 09:14

你好; 可以不做的; 你們就單獨設置工會經費明細科目 來 處理  

葉隨風舞 追問

2022-01-06 09:36

票先收到需要先做賬,但是款還暫時未付出去,貸方用哪個科目

meizi老師 解答

2022-01-06 09:44

 你好 ;      貸方做其他應付款   

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你好,通常是 借:管理費用-培訓費 貸:應付職工薪酬-職工教育經費 借:應付職工薪酬-職工教育經費 貸:銀行存款等
2017-08-09 16:42:27
同學你好,你做的會計分錄是對的。
2022-03-25 10:27:57
你好這個是借管理費用培訓費,貸應付職工薪酬培訓費。
2024-05-20 15:14:42
你好;? ? 這個是 含稅金額的。? 因為貸方是包括了含稅 進項稅的金額了? ?
2022-02-28 17:52:01
學員你說的是企業用于職工培訓的4000元費用,這項費用應如何出納并會計分錄呢?首先,根據會計準則第29條,“對于為改善職工技能及晉升而支付的費用,應當計提職工教育經費,計提方法是:將總額分攤到每個會計期間,按照每個職工的實際參加培訓的期間,或者根據各職工在本期內所提供的工作量相等比例分攤。具體而言,可以在支付培訓費用時將培訓費分解開,按照每個職工參與培訓的實際天數等比例分攤,支付員工培訓費用。會計處理方式是:借:管理費用—職工教育經費4000,貸:應付職工薪酬—應付職工教育經費4000,借:應付職工薪酬—應付職工教育經費4000,貸,銀行存款4000。 企業在進行職工培訓的時候,除了上述會計分錄方式外,還要進行稅金和社保的計算和記錄,如職工參加職工培訓時,費用在2500元(含稅)以上時,培訓費還應扣繳有關稅金,包括個人所得稅、企業所得稅和增值稅,這部分費用的計算和會計處理也應予以重視。
2023-03-15 12:57:43
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