送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-05 15:56

你好,去年的分錄是怎么做的?

完美的鏡子 追問

2022-01-05 16:08

借:原材料
        應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款

郭老師 解答

2022-01-05 16:12

借應付賬款貸原材料應交稅費應交增值稅進項轉出,然后再做一個正數的借原材料應交稅費應交增值稅進項貸應付。

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相關問題討論
你好,去年的分錄是怎么做的?
2022-01-05 15:56:52
您好 請問對方上個月的發票抵扣了嗎
2022-03-12 14:28:39
你好,如果是專票的購買方認證了,購買方開紅字信息表銷售方來開負數發票,如果購買方沒有認證,紅字信息表和負數發票都是銷售方來看。
2020-06-11 18:31:24
您好 請問收到儀器的時候分錄怎么寫的
2024-06-20 13:36:28
你好,其中一聯放記賬憑證后面,剩下的跟其他正數專票抵扣聯一起保存
2022-04-02 14:32:04
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