送心意

金子老師

職稱中級會計師,注冊稅務師

2022-01-05 14:11

您好,學員,按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

老實的熱狗 追問

2022-01-05 14:58

采購的產品開了進項發票直接賣出去開了銷項發票 怎么做分錄

金子老師 解答

2022-01-05 15:09

學員,跟平時做賬一樣。最好讓倉庫補一個采購入庫單和銷售出庫單,數量是一樣的,這樣,會計上,可以入一庫并結轉一次銷售成本.
借:庫存商品
 貸:銀行存款等
收入同理:
借 應收賬款等
貸 主營業務收入
貸 應交稅金

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相關問題討論
借管理費用貸庫存現金 需要抵扣的時候借應交稅費,應交增值稅減免稅款 借管理費用負數
2022-01-05 14:06:22
您好,學員,按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2022-01-05 14:11:37
借管理費用,辦公費貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數
2022-01-07 10:06:19
1、一般納稅人交服務費的分錄: 借:管理費用 280 貸:銀行存款(或庫存現金) 280 抵減增值稅應納稅額時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280 2、小規模納稅人交服務費的分錄 借:管理費用 280 貸:銀行存款(或庫存現金) 280 抵減增值稅應納稅額時: 借:應交稅費——應交增值稅 280 貸:管理費用 280
2022-03-22 16:24:43
您好 請問去年收到發票沒有入賬嗎
2022-04-15 10:36:48
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