送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-04 21:30

您好
對外捐贈的產品,視同銷售了,交增值稅,還交所得稅

平淡的大神 追問

2022-01-04 21:31

所得稅計稅依據是?

bamboo老師 解答

2022-01-04 21:31

所得稅計稅依據是商品的售價

平淡的大神 追問

2022-01-04 21:33

比如說這個圖片呢?

bamboo老師 解答

2022-01-04 21:34

計稅基數按照公允價值100萬

平淡的大神 追問

2022-01-04 21:37

你好 這20萬最后沒有交企業所得稅

bamboo老師 解答

2022-01-04 21:42

視同銷售收入100 成本80 
申報表里面沒有體現嗎?

平淡的大神 追問

2022-01-04 21:44

體現了 這倆的差計入30行其他了,就沒有交企業所得稅,還是在營業外支出93萬時候,納稅調增交所得稅呢?

bamboo老師 解答

2022-01-04 21:46

同時自動過度到A105000表里了

這個表里數據您看過了嗎

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 對外捐贈的產品,視同銷售了,交增值稅,還交所得稅
2022-01-04 21:30:36
做營業外支出進項稅額轉出,這樣分錄對 所得稅匯算清繳時營業外支出不需要納稅調增
2022-05-26 09:31:55
你好,個人認為這個題目庫存商品金額40萬是有錯誤的??
2022-03-28 10:35:49
是的,你的理解是對的?????? ???????
2022-08-02 10:43:08
您好 B.借:營業外支出126 貸:庫存商品100 應交稅費一-一應交增值稅(銷項稅額) 26
2022-06-04 18:41:56
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...