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bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-02 10:53

您好
1、接受投資者投入企業的資本20.000元,場加公司注冊資本,款項存入銀行、(3分)
借 銀行存款20000
貸 實收資本20000
2、收到某投資者投入的一套全新設備。投資雙方確認價值為10,000元;收到投資者投入企業的專利職一項,投資五方確法的管裝為20,00元,每關手操已打要。
借 固定資產10000
借 無形資產2000
貸 實收資本12000
3、從銀行取得期限為半年的款60.000元,所得借款已存入開戶銀行。上述值款年利車為2%,計程本月的利息。(6分)
借 銀行存款60000
貸 短期借款60000
借 財務費用60000*0.02/12=100
貸 應付利息100
4、購入不需要安裝的設備一臺,買價20,000和增值稅2.600元,包裝及雜費1.500元(不考慮項售稅),全部價放簽發一張銀行承兌匯票。(3分)
借 固定資產20000+1500=21500
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額2600
貸 應付票據21500+2600=24100
5、出納用現金支付采購員李明預借出差到上海的差費1000元。(3分)
借 其他應收款1000
貸 庫存現金1000
6、從東風公司購進甲材料2.000元;乙材料1.000元。甲、乙材料價款共計3,000元,增值稅進項稅額390元。材料驗收入車。貨款及設全已用銀行存效支件。
借 原材料3000
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額390
貸 銀行存款3390

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您好 1、接受投資者投入企業的資本20.000元,場加公司注冊資本,款項存入銀行、(3分) 借 銀行存款20000 貸 實收資本20000 2、收到某投資者投入的一套全新設備。投資雙方確認價值為10,000元;收到投資者投入企業的專利職一項,投資五方確法的管裝為20,00元,每關手操已打要。 借 固定資產10000 借 無形資產2000 貸 實收資本12000 3、從銀行取得期限為半年的款60.000元,所得借款已存入開戶銀行。上述值款年利車為2%,計程本月的利息。(6分) 借 銀行存款60000 貸 短期借款60000 借 財務費用60000*0.02/12=100 貸 應付利息100 4、購入不需要安裝的設備一臺,買價20,000和增值稅2.600元,包裝及雜費1.500元(不考慮項售稅),全部價放簽發一張銀行承兌匯票。(3分) 借 固定資產20000+1500=21500 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額2600 貸 應付票據21500+2600=24100 5、出納用現金支付采購員李明預借出差到上海的差費1000元。(3分) 借 其他應收款1000 貸 庫存現金1000 6、從東風公司購進甲材料2.000元;乙材料1.000元。甲、乙材料價款共計3,000元,增值稅進項稅額390元。材料驗收入車。貨款及設全已用銀行存效支件。 借 原材料3000 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額390 貸 銀行存款3390
2022-01-02 10:53:44
你好 (1)1月3日購買材料100萬元,增值稅進項稅額13萬元,開出3個月期銀行承兌匯票, 材料已入庫。支付銀行承兌匯票手續費0.1萬元,增值稅進項稅額0.006萬元,手續費用銀行存款支付。 借:原材料100 借:應交稅費——應增進 13 貸:應付票據 113 借:財務費用 0.1 借:應交稅費——應增(進)0.006 貸:銀行存款0.106 (2)4月3日,票據到期支付貨款。 借:應付票據 113 貸:銀行存款113 (3)假設4月3日,票據到期,企業無力支付票款 借:應付票據 113 貸:短期借款 113 (4)假設上述票據為商業承兌匯票,票據到期,企業無力支付票款 借:應付票據 113 貸:應付賬款113 祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-04-27 13:53:58
借:原材料300000 應交稅費-增值稅-進項39000 貸:應付票據339000
2024-04-27 11:56:39
1借短期借款100000 財務費用500 應付利息1000 貸銀行存款101500 2借原材料700000 應交稅費應交增值稅進項稅額11900 貸應付賬款819000 借應付賬款819000 貸銀行存款817600 財務費用1400 3借財務費用80 貸銀行存款80 4借原材料60100 應交稅費應交增值稅進項稅額1031 貸應付票據61131 5借應付票據70000 貸銀行存款70000 6、借應收賬款30000 貸應收票據30000
2022-04-15 11:49:03
您好? 稍等? 解答過程中
2022-12-01 15:06:47
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