老師做這種題x2的原因。沒看懂。謝謝。 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師 請教個問題,我們公司省補助有600萬,用于固定 問
同學,你好 已到賬200萬的處理 借:銀行存款 2,000,000 貸:遞延收益 2,000,000 答
老師,我想問下3月份做的無票收入,在4月份開了銷售 問
同學,你好 之前的無票收入紅沖,再根據開具的發票做分錄 答
財務報表年度打印封存的時候按季度打印還是按年 問
你好,一般按照年度打印就可以 答
老師問一下涉外收入申報您那邊了解嗎 我們這個 問
同學,你好 登錄“數字外管”平臺 http://zwfw.safe.gov.cn/asone/WelcomeServlet?code=90000&flag=false 適用主體:已申請開通網上申報的企業機構。 流程:登錄 → 錄入涉外收入申報單 → 提交銀行審核。 答


用友T3軟件,做完12月份后,需要怎么處理,才能接著做下一年度的賬?
答: 您好,用友T3需要每年做一次結轉數據,才能做下一年的賬,下面介紹如何做年度結轉 工具/原料 用友T3標準版 方法/步驟 1打開 系統管理 2點擊系統菜單選擇注冊 3用戶名 輸入賬套主管的編碼,選擇需要年結的賬套和年度 4登錄后,選擇年度賬下的建立出現建立年度賬對話框,點擊確認 確認建立年度賬,點擊是 等待建立年度賬。。。 新年度賬建立成功 回到系統管理界面,點擊系統菜單下的注銷按鈕 再點擊系統菜單下的注冊 把會計年度改成新年度,其他還是剛才的設置 登錄后,點擊年度帳--》結轉上年數據--》總賬系統結轉(如果啟用了其他模塊,要先結轉其他模塊,最后結轉總賬) 結轉上年數據,點擊確認 結轉完成,出現正常結轉科目數。 請參考如下網址。謝謝。 http://jingyan.baidu.com/article/5bbb5a1b3fed1613eba179ae.html
是用用友T3軟件做的帳,做到2016年12月底,已經月結完了,粘結要怎么操作?
答: 月結完了,你指的粘貼是什么
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這個公司用的是用友t3軟件,正趕上季度報稅,做完結轉本年利潤,然后怎么做
答: 出財務報表就可以了





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