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正直的鋼筆
于2021-11-19 10:56 發布 ??2686次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-11-19 10:57
對的是的,內賬也是分開的。
正直的鋼筆 追問
2021-11-19 11:02
那到月底要綜合一起嗎
郭老師 解答
你好,分開就可以的,不需要綜合在一塊兒。
你的內賬和外賬都是把公戶、私戶分開來核算的。
2021-11-19 11:03
我的意思是說到月底要把公戶和私戶記的這些分錄再合并了
2021-11-19 11:04
不需要合并的,你為什么要合并在一塊兒?
合并的目的是什么?如果你想要一塊合并的話,你做賬的時候你就不需要分了,直接坐到一個科目里面就行,讓你分開是為了方便核算以后能和對的上,如果你對不上的話,你查一下賬務處理,一頁簡單。
2021-11-19 11:05
但是比如付工資,有用公戶和私戶付,到月底轉“管理費用”,不得合并嗎
2021-11-19 11:07
借管理費用貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸、銀行存款、其他應付款。
2021-11-19 11:08
一個帳套肯定得合并,你都是在一個賬套里面,你肯定合并,你即使借管理費用貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸,銀行存款,另一個借管理費用貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸其他應付款,你最后還是合并的,它是自動合并,不需要你手動的。
其他應付款指的是私戶嗎
2021-11-19 11:10
用金碟的軟件也是嗎
2021-11-19 11:12
是的是的是的,是這么做的。
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老師做內帳的話,公戶付款和私戶付款要分開記嗎
答: 對的是的,內賬也是分開的。
老師,如果A公司與B公司,A公司開增值稅專用發票給B公司,B公司付款給A公司,A公司又用現金把款還給B公司,那么A公司內賬會計應該怎么做賬
答: 內帳上走B公司借款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好!有內帳應付賬款是跨月支付的,我做2月的帳,怎么反應啊,還是算不支付啊,就是3月3曰支付的,我做Z月份的帳務,怎樣反應啊
答: 那你2月收到什么單據確認應付賬款沒?
內帳里面轉給個人的錢怎么做分錄
討論
老師您好,有限責任公司,做內帳, 給老板分紅時的分錄,計提時: 借: 利潤分配-未分配利潤 貸: 應付利潤 ,分派時:借:應付利潤 貸:銀行存款 , 做內帳這樣就做就可以了吧?
老師,公司開業好久了,如果現在開始做內帳要怎么做,金碟軟件怎么建帳?
老師,4S店,內帳與外帳有什么區別嗎
應付賬款明細賬登記的內容是不是計提掛帳的和支付掛帳的?像現錢支付的就不用登記在內了呀?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2021-11-19 11:02
郭老師 解答
2021-11-19 11:02
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2021-11-19 11:02
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2021-11-19 11:04
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2021-11-19 11:08
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2021-11-19 11:12