老師 當月做了無票收入 次月又開具了發票 次月有 問
您好,次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業行業出新規預收的物業費也要先交增 問
2026 年起新規明確,預收物業費需在納稅義務時點全額申報增值稅,不再分期 答
領導直接給我幾張發票說對私發票我該怎么做賬。 問
同學,你好 你問領導,是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學,你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學,你好 勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務系統識別到相關收入存在退稅申請,但預扣預繳環節的稅款數據與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

你好,我想問個問題,就是關于股權轉讓得分錄,張三把 100要股權轉給李四,然后李四實繳了,我做的第一個分錄是,借張三100貸李四100。那實繳的時候寫借銀行存款 100貸方著什么科目???速回著急
答: 實繳時:借:銀行存款 貸:實收資本 資本公積—股本溢價
做銀行存款借貸方分析(審計的貨幣資金科目分析):有這樣一筆調整分錄:借:銀行存款10 借應收賬款103 貸應交稅費 13 貸主營業務收入100。問:銀行存款的對方科目怎么填,對應的金額又是多少。
答: 您好 銀行存款的對應科目是主營業務收入 100 應交稅費13
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老板欠別人的錢,然后拿公司公戶的錢還給別人了,在公司的角度怎么做分錄呢 貸方:銀行存款 借方應該掛什么,
答: 借其他應收款,貸銀行存款







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2021-11-17 14:12
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2021-11-17 14:16
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2021-11-17 15:01
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2021-11-17 15:04