送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2021-11-14 18:33

學員你好,支付備用金
借:其他應收款
貸:銀行存款
支付報銷
借:管理費用等科目
貸:其他應收款

過時的星星 追問

2021-11-14 18:37

我們公司9月份買了一輛貨車,通過公司賬戶付款,對方只提供了一部分發票,現在應收帳款上還掛著負數,請問怎么解決呢?

悠然老師01 解答

2021-11-14 18:39

學員你好,為了便于大家查詢,新的問題請重新提交一個,感謝你的理解和配合

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相關問題討論
學員你好,支付備用金 借:其他應收款 貸:銀行存款 支付報銷 借:管理費用等科目 貸:其他應收款
2021-11-14 18:33:01
轉給股東,作為其他應付款,如果用于生產經營可以,不是生產經營視同分紅交個稅。最好是支票取現
2018-10-10 11:06:57
借管理費用福利費 貸其他應收款
2022-04-11 19:29:01
你好 借其他應收款-個人貸銀行存款
2019-09-05 13:50:49
你好 借其他應收款-法人 貸銀行存款
2020-04-08 19:51:09
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