請問老師,我公司購買別人產(chǎn)品,按原發(fā)數(shù)記賬,但是發(fā) 問
你按實際收到的噸數(shù)入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統(tǒng)申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務(wù)分析,沒注意信息 答
這個招標(biāo)客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應(yīng)收款) 借:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄(轉(zhuǎn)費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標(biāo)費 300 貸:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 答

我們學(xué)校會在職工退休時先替職工墊付職業(yè)年金,那么就墊付了一筆款項,之后會以財政撥款的形式返還到我單位,那么我之前墊付和后來財政返還到賬的時候,我這兩筆分錄應(yīng)該怎么寫?
答: 墊付的時候,財務(wù)會計放到其他應(yīng)收款。收到的時候沖減其他應(yīng)付款預(yù)算會計這一邊在收到的時候放到收入處理。
去年我單位退休職工個人墊付交醫(yī)保費3萬,單據(jù)去年己入賬,職工墊付款項我入在其他應(yīng)付款中,現(xiàn)要付還職工墊付款,用不用做預(yù)算會計分錄?
答: 你好 做借其他應(yīng)付款貸銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我們單位成立初期,基本戶沒錢繳社保公積金。當(dāng)時先由教職工墊付五險一金(單位+個人部分)至基本戶。即:9月發(fā)工資時發(fā)的是應(yīng)發(fā)工資(即實發(fā)+個人五險一金),之后教職工將五險一金個人部分轉(zhuǎn)基本戶,并補充墊付單位部分。現(xiàn)在賬戶有錢了,需將單位部分的五險一金給回教職工,應(yīng)該怎么將賬務(wù)弄平?個人部分就不再返還(個人部分本就應(yīng)該由職工承擔(dān),且9月發(fā)工資時已將這部分發(fā)給職工)前期核算處理,財會分錄如下:發(fā)工資時,借:單位管理費用 業(yè)務(wù)活動費用 貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬 貸:財政撥款收入基本戶收職工墊付的分錄借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款——社保公積金款
答: 借應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)付款,個人負擔(dān)的社保公積金 繳納的時候 借應(yīng)付職工薪酬、社保 其他應(yīng)付款,個人負擔(dān)的社保公積金 貸銀行存款。




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小魚兒 追問
2021-11-10 15:34
小魚兒 追問
2021-11-10 15:35
陳詩晗老師 解答
2021-11-10 15:45
小魚兒 追問
2021-11-10 16:30
陳詩晗老師 解答
2021-11-10 17:53