送心意

微笑軒軒老師

職稱中級會計師

2021-11-08 20:43

借:在建工程100000
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)17000
     貸:應付票據-銀行匯票100000
           銀行存款17000

Allison404 追問

2021-11-08 20:44

銀行匯票不是其他貨幣資金嗎

微笑軒軒老師 解答

2021-11-08 20:45

是的,學員,不好意思我看成了銀行承兌匯票。就是其他貨幣資金-銀行匯票

Allison404 追問

2021-11-08 20:45

設備不應該是固定資產嗎

微笑軒軒老師 解答

2021-11-08 20:46

因為還未安裝,是在建工程。安裝完畢轉到固定資產

Allison404 追問

2021-11-08 20:48

OK,謝謝老師

微笑軒軒老師 解答

2021-11-08 20:49

親愛的學員,不用客氣

Allison404 追問

2021-11-08 20:51

采購部領用材料分錄怎么做

微笑軒軒老師 解答

2021-11-08 20:59

親愛的學員,采購部門是購進原材料哦確定是領用原材料?

微笑軒軒老師 解答

2021-11-08 21:03

如果是采購部門領用原材料自用
借:管理費用
     貸:原材料
          應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好需要計算做好了發給你
2022-02-24 13:47:29
1借應收賬款339000 貸主營業務收入300000 應交稅費應交增值稅銷項稅39000
2022-03-28 14:39:16
第一個借待處理財產損益 35100 貸原材料30000 應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出)5100
2022-03-10 22:03:08
你好 ,你的分錄沒有發送喲
2023-09-28 11:05:42
你好,這個是收到退款做的沖銷分錄。正常銷售商品確認收入,結轉成本,分錄如下 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 貸:庫存商品 商品退回,做反向分錄
2022-01-22 18:35:15
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