老師,實際應收貨款641元,實際收了615.8元,退了25.2 問
為啥要退款呢?關鍵是 答
我公司2022年計提資產減值準備調整多了,應該在當 問
你好,從應該申報納稅當年開始算滯納金。 答
老師,我申報個稅的時候,明明已經填了個人承擔那部 問
你好,你點開附表看看 答
福建省工商年報,醫社保本期實際繳費金額是填寫25 問
您好,是25年實際支付的,這個只填單位部分 答
老師,我在申報個體工商戶的增值稅申報時,下圖情況, 問
同學你好。減免稅那張表。把你開的發票金額 也填寫過去 答

老師我有筆費用發票現記賬,進項稅想下月認證抵扣,我問一下是掛哪個科目合適,應交說費中待認證還是待抵扣
答: 借管理費用 應交稅費待認證 貸銀行存款 待認證
你好,我想咨詢一下以前的專票費用發票沒有進行交稅分離,到時賬上進項稅額對不上,這個要怎么調整呢
答: 同學,你好 要把稅額調出來
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
進項發票是信息服務費,開出去的也是信息服務費 進項用不完的,要放到那個科目?
答: 你好,進項用不完的,這樣做結轉 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)







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