
你好,我上個(gè)月暫估價(jià)一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 我這個(gè)月紅字沖回 但我這個(gè)月的差旅費(fèi)是九千多,我正確的分錄要怎么做呢,請(qǐng)問
答: 你好? 先沖銷之前的分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 根據(jù)取得的發(fā)票入賬 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) ,貸:銀行存款等科目
有兩筆分錄合到一起怎么弄?例如:管理費(fèi)用—差旅費(fèi)30 貸:銀行存款30 管理費(fèi)用—差旅費(fèi)35 貸:銀行存款35 合到一起是不是?(管理費(fèi)用—差旅費(fèi)30 管理費(fèi)用—差旅費(fèi)35 銀行存款65 )
答: 是的,可以這么寫,可以的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一、21年暫估了10000的差旅費(fèi),賬務(wù)處理:借管理費(fèi)用(-10000),貸其他應(yīng)付款-暫估(-10000);二、22年1月到了8000,賬務(wù)處理:①借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)(-8000),貸其他應(yīng)付款-暫估(-8000),②借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)8000,貸其他應(yīng)付款-員工8000。三、22年3月確定余下的發(fā)票不會(huì)到了,賬務(wù)處理:其他應(yīng)付款-暫估2000,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000。以前分錄是否正確啊?
答: 你好 ;? ?你實(shí)際差旅費(fèi)是多少金額的。 你21年暫估了1萬 ; 那你實(shí)際是 8000 是嗎 ???









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無心的招牌 追問
2021-11-01 19:14
鄒老師 解答
2021-11-01 19:16