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張金玲
于2021-10-31 12:36 發布 ??1576次瀏覽
悠然老師01
職稱: 高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
2021-10-31 12:38
學員你好,附加稅是根據增值稅和消費稅計算的,增值稅為0,沒有消費稅的話附加稅也不用交
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老師你好,當期銷項稅10000元_當期進項稅10000元=0的時候,這種情況下當期附加稅是要收還是不收?
答: 學員你好,附加稅是根據增值稅和消費稅計算的,增值稅為0,沒有消費稅的話附加稅也不用交
我銷項稅額是800元,進項稅額是300元,不考慮其他稅費,附加稅是800×12% 還是(800-300)*12%
答: 你好,根據你的描述,附加稅是(800—300)*12%
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問當月進項稅全部低扣銷項稅,還需要計提、繳納附加稅嗎?
答: 同學 你好 這個情況是不需要要計提、繳納附加稅的。
公司不運行了,但是發現7月份有筆銷項稅沒做上,當時對應的進項票也沒有認證抵扣,12月份認證抵扣的,7月份產生了銷項稅和附加稅需要繳納,銷項稅應該可以用后期進項抵扣,但是附加稅怎么辦,金額挺大,有十幾萬?
討論
老師,我們做五金加工廠,進項稅低于銷項稅,每個月還要交1萬左右的稅,正常嗎?
請問繳納附加稅是按照銷項?進項金額繳納附加稅?還是按照銷項稅額來繳納?
本年進項稅額大于銷項稅額,沒有抵扣完。今年只交了1千元的稅金。去年繳納17千元稅金。統計局說稅金及附加與上年相比變動較大,讓寫澄清說明我沒要怎么寫
?附加稅是按照銷項還是銷減進項
悠然老師01 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
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