老師請問一下,我們是裝修服務業,3月份要確認收入38 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
同一家公司。之前寫著往來款后面寫著貨款。現在 問
你好,你這個其他應付和應收兩個金額不符,而且同一個總公司/集團下面的兩個公司之間的往來嗎。 答
老師好!請問2月份發的2025年終獎(25年已計提),得填寫 問
是的,那個是正常的哈 答
請問,8月和11月分別有兩票報關單的金額和數量有誤 問
你好,需要好先確認收入才可以目前 答
所得稅申報表里填寫實際支付的職工薪酬,是不是包 問
根據應付職工薪酬1-12月賬面合計數字填報 事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經費支出、工會經費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養老保險、補充醫療保險等累計金額。 一般是應付職工薪酬一級科目貸方累計;沒通過應付職工薪酬計提的,加上計入管理費用,銷售費用,主營業務成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應付職工薪酬”:填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下工資薪金(只是工資和獎金)借方發生額累計金額。 答

6月1日,公司賒銷產品一批,價款200,000元,增值稅26,000元。9月1日,公司收到一張對方已承兌的商業匯票。11月1日,匯票到期,票款存入銀行。要求:寫出賒銷產品、收到匯票及收到票款時的會計分錄。
答: 你好 賒銷產品 借;應收賬款 226,000,貸;主營業務收入200,000 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)26,000 收到匯票 借;應收票據226,000,貸;應收賬款226,000 收到票款 借;銀行存款226,000,貸;應收票據 226,000
會計分錄:向南方企業出售A產品400件,每件售價200元,增值稅10400元,貸款已收到,存入銀行
答: 同學您好,您好,借:銀行存款,貸9.4:主營業務收入8,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)1.04借:主營業務成本,貸:庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
向大新公司銷售B產品一批,不含增值稅的售價為300000元,增值稅51000元,收到大新公司簽發并承兌的面值351000元的商業匯票一張會計分錄
答: 同學你好 借:應收票據35100 貸:主營業務收入300000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5100









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