
上個月計提印花稅,分錄是:借:管理費用-印花稅 貸:應交稅費-印花稅,這個月繳費的時候分錄做錯了,做成借:管理費用-印花稅,貸:銀行存款了,這個月如何調賬
答: 您好,這個月調整賬的時候,先全額紅沖錯誤的憑證,借:管理費用-印花稅,負數,貸:銀行存款,負數。再做借:應交稅費-印花稅,貸:銀行存款。
老師好,公司轉股交的印花稅分錄怎么做?是借,應交稅費,印花稅還是借管理費用,用計提嗎?計提的分錄是什么?謝謝
答: 印花稅可以不計提,繳納的時候直接 借:稅金及附加 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好!我將1月的購銷合同印花稅計提到管理費用了,應該是要計提到稅金及附加吧?我還繳費了。怎么做賬呢 原分錄:借:管理費用-印花稅 貸:應交稅費-印花稅 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款請問現在我要怎么做分錄呢
答: 同學,你好 已經結轉損益,不用管了 下次記得放在稅金及附加里面










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