上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料 問
同學,你好 暫估 借:原材料 500 貸:應付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應付賬款 300 答
這個發票如何做分錄?體現運費和保費要入什么科目 問
你好海運費計入其他應付款核算 答
老師,我的憑證做錯了,可以按上面的調整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發貨給電商 借:其他應收款 — 電商 100000 貸:主營業務收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借:其他應收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業務收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應付款 — 公司 100000 銷售確認 借:其他應收款 — 平臺 150000 貸:主營業務收入 150000 結轉成本 借:主營業務成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應付款 — 公司 150000 貸:其他應收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借:利潤分配 — 應付公司利潤 50000 貸:其他應付款 — 公司 50000 答
老師,內帳建議用財務軟件,還是excel表格? 問
內帳建議用財務軟件 答

請教一下老師,圖片中的工資表以計提和發放2種情形分別怎么做會計分錄?
答: 借管理費用——工資 貸應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——社保 借應付職工薪酬——工資 貸其他應付款——個人 其他應付款——個稅 銀行存款(工資實發數)
請問下工資和個人所得稅在一起的話,怎么做分錄?計提和發放?[圖片]
答: 您好 借;管理費用-工資 10151.38 貸:應付職工薪酬 -工資10151.38 借;應付職工薪酬-工資10151.38 貸:應交稅費-個人所得稅140.01 貸:銀行存款10011.37
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師計提工資和發放工資的會計分錄怎么做?計提是分2步嗎?發放呢?
答: 你好 計提工資 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—工資 發放工資 借:應付職工薪酬—工資 , ????貸:銀行存款等科目? 計提,發放都是一筆分錄,合在一起就是兩筆分錄??





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吳會計 追問
2021-10-21 12:46
venus老師 解答
2021-10-21 12:48
吳會計 追問
2021-10-21 12:49
venus老師 解答
2021-10-21 12:52