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愛吃小魚干的randi
于2021-10-19 17:32 發布 ??2373次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-10-19 17:32
你好借庫存商品貸營業外收入做這個營業外收入填寫的
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付款給供應商,供應商提供返利給我們,直接沖減貨款,我這邊利潤表應該怎么做
答: 你好 借庫存商品貸營業外收入 做這個 營業外收入填寫的
我們企業 之前 付給供應商1500元 然后供應商沒給開發票 ,我現在 可以直接借利潤分配 -未分配利潤 貸應付賬款 把應付賬款平掉嗎 ?
答: 你好 現在是收到商品了嗎??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
利潤表上應該做賬實付款還是應付款呢
答: 你好,利潤表里面是權責發生制的
在電子稅務局走簡易注銷,申報的利潤表的利潤總額有余額、然后資產負債表的貨幣資金、應收賬款,預付賬款,其他應收款,固定資產凈值,累計折舊,應付賬款,預收賬款,其他應付款,應付工資,應付福利費,應交稅金,其他應交款,實收資本,未分配利潤 都有余額?這些需要清零嗎?
討論
調整19年的報表其他應付款增加了 利潤減少了 說有一筆老板借款 沒核對清楚 能解釋的通嗎 就是給供應商提供報表
工資計提到其他應付款,由其他應付款結轉到下一年,影響本年或者下一年的利潤表嘛
因為本年度股東分紅了一筆款項,利潤表里面的凈利潤跟資產負債表里面的未分配利潤不一致,做的分錄計提時借:利潤分配-未分配利潤 80551 貸:應付利潤 80551分紅時 借:應付利潤 80551 貸:銀行存款 80511
老師現在有個事情強調一下,就是我們公司是小規模,然后呢銷貨出去也是開普票的,現在有個客戶這樣的,就是一定要專票,后來兩邊老板協商就是我們供應商直接銷貨給我們客戶,然后供應商開票給客戶(13個點專票),就是客戶也直接打款給我們供應商,供應商賣給客戶的價格算上了我們公司的利潤,這賬怎么做啊,中間都不經過我們但是呢我們的供應商我們直接拿這筆單子利潤抵貨款2019-11-26 16:47
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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