送心意

Kiki老師

職稱CMA,中級會計師

2021-10-11 22:58

借 其他應收款
貸 銀行存款
直接用其他應收款 處理。企業不用待轉基金科目

子兮戔戔 追問

2021-10-11 23:05

那交社保的時候是
借:應付職工薪酬-社保
   貸:其他應收款
是這樣嗎?

Kiki老師 解答

2021-10-11 23:54

同學您好,是這樣的。

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相關問題討論
您好,按照減免以后的做賬就行
2022-09-23 19:45:57
借 其他應收款 貸 銀行存款 直接用其他應收款 處理。企業不用待轉基金科目
2021-10-11 22:58:19
社保按下面這個圖這個做,
2019-12-11 13:35:23
你好,計提單位社保 借:生產成本等 待:應付職工薪酬-社保 代扣個人社保 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-社保
2022-02-20 19:30:54
同學你好 這個可以 但是要在計提工資的時候多計提這個個人社保金額
2022-03-07 10:53:43
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