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耍酷的黑夜
于2021-10-10 09:15 發布 ??1770次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2021-10-10 09:18
應征增值稅不含稅銷售額,是填你當季度開票的銷售額,小微企業免稅銷售額是填,本季度免稅的銷售額,用于抵減稅的。都要填
耍酷的黑夜 追問
2021-10-10 09:19
免稅的銷售額是不開票的銷售額嗎?
家權老師 解答
2021-10-10 09:23
不是,是季度申報未達到45萬,或者,特殊行業比如醫院等的銷售額
2021-10-10 09:51
未開票收入填在哪里
2021-10-10 09:53
小規模納稅人,與開發票銷售額填在一起
2021-10-10 09:54
好的謝謝老師
2021-10-10 09:59
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老師,小規模納稅人在申報增值稅時,小微企業免稅銷售額是填含稅還是不含稅的呀?
答: 那稅款計算下面的本期免稅額是指的銷售額還是稅額呀?
增值稅申報時小微企業免稅銷售額是含稅價還是不含稅價
答: 你好,填寫的是不含稅的銷售額。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅納稅申報中應征增值稅不含稅銷售額和小微企業免稅銷售額有什么區別,對于季度銷售額低于3萬的是不是兩個都填,填一樣的?
答: 免稅的銷售額是不開票的銷售額嗎?
小規模納稅人申報增值稅時,季度不超45萬,填在“小微企業免稅銷售額”的不含稅銷售額是發票上“金額”的累計數,還是含稅收入扣除3%的累計數
討論
小規模增值稅申報表第10欄小微企業免稅銷售額與當季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報表嗎?比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計212189.86元(3%減按1%開票),稅額2100.86元(按1%計稅);電子稅務局申報增值稅時,增值稅申報表中第10欄小微企業免稅銷售額自動彈出的銷售額是210089元,這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致,請問該怎么處理?是要手動更改增值稅申報表中的數額與稅控盤保持一致嗎?
小微企業,季度開票不含稅金額是10萬,這個數據在報稅的時候是填列在增值稅納稅申報表的哪一欄呢?是第(一)中第2欄、其他增值稅發票不含稅銷售額,還是(四)中第10欄、小微企業免稅銷售額呢?
小規模納稅人季度銷售額38萬,不需要交增值稅,請問填寫申報表的時候是填在免稅銷售額里面的小微企業免稅銷售額呢還是未達起征點銷售額呢?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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2021-10-10 09:19
家權老師 解答
2021-10-10 09:23
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2021-10-10 09:51
家權老師 解答
2021-10-10 09:53
耍酷的黑夜 追問
2021-10-10 09:54
家權老師 解答
2021-10-10 09:59