送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-10-03 11:13

把差額轉到應交稅費未交增值稅里面就行

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相關問題討論
把差額轉到應交稅費未交增值稅里面就行
2021-10-03 11:13:14
你好 可以抵扣 看下老師給你發的圖片
2019-04-19 08:53:31
您好 請問前面稅盤入賬的時候分錄怎么寫的
2022-04-16 18:07:59
你好同學 借,管理費用 貸,銀行存款 借,應交稅費—增值稅(減免稅額) 貸,管理費用
2023-05-08 16:44:42
您好,您當時做的分錄已經包含了抵扣的意思在里面了,不需要另外再做分錄了
2019-01-15 17:01:45
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