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洛杉磯的十點半
于2021-09-29 18:15 發布 ??1299次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-09-29 18:16
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項
洛杉磯的十點半 追問
2021-09-30 10:57
不存在進銷項只有一筆留底稅額呢
郭老師 解答
2021-09-30 10:59
你好,那留抵稅是怎么出現的?
2021-09-30 11:00
還是上期留底的
2021-09-30 11:10
上期留底是不是你當月的銷項小于當月的進項?你做賬嗎?如果沒有做的話,你可以做上面的分錄轉出未交增值稅里面借方余額表示有個留底。
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本月未開票增值稅申報表有比留底稅額,怎么做會計分錄?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
增值稅留抵稅額, 每個月申報增值稅都會有留抵稅額的會計分錄
答: 您好,留底不用特殊做分錄。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師請問一下,申報增值稅認證了一部分進項加上留底稅額,不需要繳稅,賬上需要做什么分錄嗎?
答: 您好 請問進項入賬的時候分錄怎么寫的
老師我企業要在增值稅申報表上有留底稅額,如果企業沒有收入抵了不了,我將來企業注銷有影響嗎
討論
想申請增值稅留底退稅,判斷我符合條件,目前11月份已經申報完10月屬期稅款,我要提交退稅申請時計算依據是按2021.10月稅款屬期增值稅申報表里留底稅額減去2019.3月期末留底來計算退稅額,還是以2021.9月稅款屬期申報表上留底稅額減去2019.3月留底稅額來計算退稅
應交稅費應交增值稅余額是留底,賬上跟申報表相差一分錢,怎么做分錄沖減這個留底
增值稅留底退稅,是根據申報表上面的哪個金額退?
增值稅申報報期末留底稅額是怎么形成的?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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洛杉磯的十點半 追問
2021-09-30 10:57
郭老師 解答
2021-09-30 10:59
洛杉磯的十點半 追問
2021-09-30 11:00
郭老師 解答
2021-09-30 11:10