11月20日銷售商品 收到增值稅發票上注明的售價100000 增值稅13000 成本60000 合同規定現金折扣為 1/20 n/30 12月5日付款享受現金折扣1000 。12月25日 該產品因質量不合格被退回,產品已入庫,款項未退還給乙公司。請問這個會計分錄怎么寫

大膽的星星
于2021-09-28 23:53 發布 ??1584次瀏覽
- 送心意
梁伊伊老師
職稱: 初級會計師
2021-09-28 23:58
你好,12月質量不合格退還,借:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:預收賬款
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借:銀行存款113
貸:主營業務收入100
應交稅費-增值稅-銷項稅13
2024-03-07 10:05:29
你好,12月質量不合格退還,借:主營業務收入? ? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? 貸:預收賬款
2021-09-28 23:58:42
你好,是針對折讓部分做分錄嗎??
2022-05-10 16:10:19
你好,
結轉銷項稅額、進項稅額?
結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額?
結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:?
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
貸:應交稅費——未交增值稅?
繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
一、 計提時?
借:稅金及附加?
貸:應交稅費——應交各明細科目(如應交稅費——應交城建稅)?
二、繳納時?
借:應交稅費——應交各明細科目(如應交稅費——應交城建稅)?
貸:銀行存款
2022-01-13 22:04:23
你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
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梁伊伊老師 解答
2021-09-29 00:01