送心意

梁伊伊老師

職稱初級會計師

2021-09-28 23:58

你好,12月質量不合格退還,借:主營業務收入    應交稅費-應交增值稅-銷項稅額  貸:預收賬款

梁伊伊老師 解答

2021-09-29 00:01

因現金折扣確認的財務費用做相應的沖減,借:財務費用(負數) 貸:預收賬款(負數)

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相關問題討論
借:銀行存款113 貸:主營業務收入100 應交稅費-增值稅-銷項稅13
2024-03-07 10:05:29
你好,12月質量不合格退還,借:主營業務收入? ? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? 貸:預收賬款
2021-09-28 23:58:42
你好,是針對折讓部分做分錄嗎??
2022-05-10 16:10:19
你好, 結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 一、 計提時? 借:稅金及附加? 貸:應交稅費——應交各明細科目(如應交稅費——應交城建稅)? 二、繳納時? 借:應交稅費——應交各明細科目(如應交稅費——應交城建稅)? 貸:銀行存款
2022-01-13 22:04:23
你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
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