送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2021-09-16 20:28

同學你好!工資的話   都是先計提  然后發放呀
7月沒計提分錄的話  可以在8月份補做的
借:管理費用等
     貸:應付職工薪酬

輕松的人生 追問

2021-09-16 20:40

對分紅是沒有影響的是嗎

輕松的人生 追問

2021-09-16 20:41

那不是8月費用就增加了

輕松的人生 追問

2021-09-16 20:42

那不是8月費用就增加了0

許老師 解答

2021-09-16 20:44

是8月增加呀   但是7月你沒有計提  減少的  總額一樣啊

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相關問題討論
您好! 沒有發放的 做到應付職工薪酬,發放時 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-06-15 15:29:12
同學你好 計入生產成本就可以
2022-04-11 12:11:46
你好,計提時 借 主營業務成本 貸 應付職工薪酬-工資 發放時 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款
2020-02-26 14:14:15
您好 借:管理費用 4758%2B4618=9376 貸:應付職工薪酬 9376 借:應付職工薪酬 9376 貸:其他應付款-個人社保費 257*2=514 貸:銀行存款 9376-514=8862
2022-01-10 22:42:06
這個做借應付職工薪酬 工資,貸其他應付款個人社保,只是繳納社保做借應付職工薪酬 單位社保 負數,借其他應付款個人社保,這個銀行賬戶不扣吧,這個之前單位多交抵減這個個人部分吧,是這樣吧
2020-06-09 18:03:59
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