送心意

顏老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2020-06-15 15:29

您好!
沒有發放的 做到應付職工薪酬,發放時 借 應付職工薪酬  貸 銀行存款

鯉魚戒指 追問

2020-06-15 15:34

老師,不好意思,能具體點不,我有點沒明白,抱歉

顏老師 解答

2020-06-15 15:41

可以分兩種情況處理:第一種就是未發放不進行賬務處理(需計提) 等實際發放時在做分錄
計提時  借  費用  貸 應付職工薪酬   
發放時  借 應付職工薪酬  貸 銀行存款
第二種可將未發放的工資確認其他應付款
已計提未發放的  借 應付職工薪酬  貸 其他應付款
實際發放時  借 其他應付款  貸 銀行存款

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相關問題討論
您好! 沒有發放的 做到應付職工薪酬,發放時 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-06-15 15:29:12
同學你好 計入生產成本就可以
2022-04-11 12:11:46
這個做借應付職工薪酬 工資,貸其他應付款個人社保,只是繳納社保做借應付職工薪酬 單位社保 負數,借其他應付款個人社保,這個銀行賬戶不扣吧,這個之前單位多交抵減這個個人部分吧,是這樣吧
2020-06-09 18:03:59
你好,計提時 借 主營業務成本 貸 應付職工薪酬-工資 發放時 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款
2020-02-26 14:14:15
你好,是計提了工資支付嗎
2022-10-26 20:03:51
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