董老師,可以咨詢您個問題嗎? 問
同學你好,老師不在線 答
半路接賬,這是對方的報表,我如何填期初數 問
同學你好,沒理解你的意思, 是要在哪里填寫 期初數呢, 25年末的期末數,就是26年初的期初數據 答
老師好,電影院的放映設備,座椅,中央空調,電梯,折舊年 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
企業繳納殘保金怎么入賬? 問
計提: 借:管理費用--殘保金, 貸:其他應付款-殘保金, 上交時: 借:其他應付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師下午好,工程分包合同需要繳納印花稅嗎 問
是的,按建筑工程合同交 答

暫估后,金額有差異怎么調整?
答: 您好 把前面暫估的沖銷 然后按照正確的金額再入賬
采購原材料暫估入庫后,按暫估價入了成本,下個月,發票收到后,又沖減了暫估價,現在原材料有差異,怎么調整原材料的差異呢,
答: 您好!其實你紅字沖減暫估,然后做正確的,就不會有差異了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好!沒收到發票入固定資產100元,稅金13元,應付金額113元,收到發票后發現不含稅金額99.99元,稅金13.01元,應付金額113元,這個例子主要是說暫估固資跟收到發票有差異,并且差異金額很小,請問怎么調整
答: 你好;? ? 你發票收到意思有差異;? 主要是哪個科目有差異;? 你跨年沒有? ?




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小灰灰 追問
2021-09-16 18:37
bamboo老師 解答
2021-09-16 18:41
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