老師 當月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費需在納稅義務(wù)時點全額申報增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學(xué),你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報酬和特許權(quán)使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務(wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請,但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

我們公司的工資、社保、公積金,是由A公司代發(fā)的。每個月就是把 (應(yīng)發(fā)工資+公司部分社保+公司部分公積金)打給A公司就可以了,那么分錄是不是該這樣做?1、月底計提工資、社保、公積金借:主營業(yè)務(wù)成本-員工成本-工資(應(yīng)發(fā)工資) 500 主營業(yè)務(wù)成本-員工成本-社保 10 主營業(yè)務(wù)成本-員工成本-公積金 10 貸:其他應(yīng)付款 5202、還給公司A 借:其他應(yīng)付款 520 貸:銀行存款
答: 為什么沒有應(yīng)付職工薪酬
退款為什么要寫成借銀行存款3000貸主營業(yè)務(wù)成本-3000,而不把主營業(yè)務(wù)成本放在貸方正數(shù)
答: 你好,同學(xué)。 兩種處理都是可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,23年購買5萬材料,對方23年把材料送過來了,但是由于各種原因到24年5月才把票開出來,當初做的分錄是暫估 借主營業(yè)務(wù)成本5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在跨年了對方才開1個點的專票回來,我這個分錄要怎么做呢
答: 借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
請問這個是上個季度發(fā)生的費用,產(chǎn)品現(xiàn)在還沒有銷售,我現(xiàn)在是直接借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款嗎?
的材料先作入庫 借:原材料, 貸:銀行存款等 ,然后再 主營業(yè)務(wù)成本-材料 貸:原材料 是不是這樣就是比如裝修用到的瓷磚 下單,別人會直接送到工地上
老師,對方退我們一部分成本,當時做的是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行,現(xiàn)在紅沖一部分,是不是做借方負數(shù)主營業(yè)務(wù)成本,借:銀行存款









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