送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經濟師

2016-12-21 19:31

您好:
應暫依《開具紅字增值稅專用發票通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與留存的《開具紅字增值稅專用發票通知單》一并作為記賬憑證進行會計處理

借:銀行存款 
貸:主營業務成本 
應交稅費———應交增值稅(進項稅額轉出) 
同時,商場在當期增值稅申報表附表二第21行“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”欄作進項稅額轉出申報。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好: 應暫依《開具紅字增值稅專用發票通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與留存的《開具紅字增值稅專用發票通知單》一并作為記賬憑證進行會計處理 借:銀行存款 貸:主營業務成本 應交稅費———應交增值稅(進項稅額轉出) 同時,商場在當期增值稅申報表附表二第21行“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”欄作進項稅額轉出申報。
2016-12-21 19:31:01
關鍵是你的稅率是多少?
2023-01-05 15:35:13
您好!你開票給人家,然后做收入。
2017-03-07 16:04:12
這個返利的話,他給你開了紅字發票沒有。
2022-01-02 18:27:25
手續費是不是相當于給你們的返點
2022-02-19 22:19:15
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...