送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-12-21 10:31

外賬,因為15年年底的時候是直接做:借:應交稅費-未交增值稅 XXX  貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 XXX ; 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 XXX 貸:應交稅費-未交增值稅 XXX ;是這樣結轉的,沒有設轉出未交增值這個科目,進項多,導致未交增值稅的有借方余額

ALEX 追問

2016-12-21 11:09

正確的分錄應該是?

宋生老師 解答

2016-12-21 10:25

您好!你這個要找出為什么期初余額會錯才能確定。

宋生老師 解答

2016-12-21 10:34

您好!你直接做個相反的憑證沖減之前的錯誤的憑證。然后做個正確的就行了。

宋生老師 解答

2016-12-21 11:14

您好!我沒有看明白您為什么會做這樣的分錄。不過我可以說下正常的做法。
一般來說 月末做如下分錄
1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
  貸:應交稅費——未交增值稅
2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——未交增值稅
  貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
3、月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目
借:應交稅費——未交增值稅
  貸:應交稅費——預交增值稅
4、當月交納以前期間未交的增值稅額
借:應交稅費——未交增值稅
  貸:銀行存款

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您好,平時你的增值稅咋結轉的呢?麻煩發下看看
2025-04-08 11:43:10
你好,轉出未交增值稅是一個過渡科目
2021-12-24 09:48:52
你好。這個不需要結轉平的,正確申報增值稅就行
2024-01-05 14:44:17
你好 表示應該交的增值稅額。
2022-04-14 21:51:51
您好,這個是不需要轉的。
2023-03-13 10:10:05
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