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我們公司12月收到一張普通發票且已經報銷入賬了,但是這個月才發現那張發票有錯誤,我讓對方重新開一張正確的發票,可以直接把這張發票放在上個月的憑證里面嗎?
老師,上月的專票我認證了,對方開錯了,本月重新開了一張,上張紅沖了,那我本月認證這張發票時,要把上一張發票在系統上做進項稅轉出嗎、。
老師請問:例如當月進原料 ,有銀行付款,有沒有付款的。我把這些進原料 借:原材料 貸:應付賬款 ,做一張憑證上。然后做銀行付款憑證,不一個一個進貨單子做,同一做一張憑證,這樣可以嗎?
上個月做了很多張暫估入庫的憑證(因為是不同日期入庫的),這個月要紅沖暫估入庫,是只能一張一張對應沖嗎?還是可以一張憑證沖完全部?





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