老師您好,有問題請教一下,謝謝 問
同學,你好 具體什么問題?? 答
老師,我第一次弄這個社保,我給他日常申報完了,接下 問
日常申報完后,下一步直接點【提交申報】,然后去【費款繳納】里扣款,就完成了。 4 月社保計提: 借:管理費用 / 銷售費用等 - 社保(單位部分) 貸:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 繳納社保: 借:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 借:其他應收款 - 個人社保(個人部分) 貸:銀行存款 發工資扣個人部分: 借:應付職工薪酬 - 工資 貸:其他應收款 - 個人社保 貸:銀行存款 答
老師1月份利息沒做收入,現在領導讓反結1月的賬做 問
您好,這個需要更正1月的申報表 答
我們25年1月才成立,25年4月才有流水,為什么會這樣 問
你好,他這里就是對同期收入資產比較,發現數據變化大。提示一下,看有沒有填報錯誤。沒有填錯的,就不用管就是。 答
老師,企業對賬函拍照給對方,對方打印出來蓋章再拍 問
您好,可以的,上面有章就行 答
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老師 3月份已經把車賣出去了 9月份才開銷售發票 那這輛車的折舊從幾月份開始截止呢 由于沒有開發票 我是一直折舊到9月份了 9月份開發票的話 是不是把3-9月份的折舊全部沖掉呢 ,老師~~
老師 3月份已經把車賣出去了 9月份才開銷售發票 那這輛車的折舊從幾月份開始截止呢 由于沒有開發票 我是一直折舊到9月份了 9月份開發票的話 是不是把3-9月份的折舊全部沖掉呢
請教一個問題:如果企業購入固定資產,發票已經與2018年收到,2022年10月才交給會計入賬,這個折舊從什么時候開始?如果從2022年10月開始正常折舊,折舊額可以在企業所得稅前扣除嗎?





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