送心意

樸老師

職稱會計師

2021-07-13 09:52

同學你好
根據發票調整就可以了

星空2020 追問

2021-07-13 09:54

因時間太久了,不清楚是從那一年產生的,能不能直接調整到跟申報表一致呢?

樸老師 解答

2021-07-13 09:59

可以
這個直接按照申報表的上調
轉出就行了

星空2020 追問

2021-07-13 10:09

麻煩老師告知下,具體怎么寫分錄呢?

樸老師 解答

2021-07-13 10:20

借主營業務成本
貸進項轉出

星空2020 追問

2021-07-13 16:44

謝謝老師

樸老師 解答

2021-07-13 16:54

 滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
系統會自動計算,合并到本期你應該繳納的增值稅
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你好,同學。那你直接在多交的填寫在預交 里面,后面要補的32自動抵減
2022-11-04 11:29:19
你好;? ?在未開具發票欄次? 服務里面6%里面去報? ?
2023-06-06 16:19:23
看第24行本年累計數字就是
2024-03-19 09:54:40
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