
老師,我想請問一下一個問題。我們公司付了供應商一張15萬的承兌。對方讓我們去幫忙貼現。然后我們找了外面的公司進行貼現,打回來145750,然后我們把145750打給供應商,然后把貼現的4250利息費用就做的付現金業務,還是抵供應商,15萬貨款請問,我應該如何進行現金的記賬?
答: 您好!這個現金實際上跟你們公司沒有多大關系。讓對方做帳就行。
你好老師,老板因為不平常不開票,最后統一開票的時候供應商會讓他交幾個點的稅金,這筆費用應該怎么記賬呢!謝謝!
答: 借營業外支出貸銀行存款,如果是額外支付的做這個。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
中國境內的A公司和供應商合作時,供應商在美國發生一筆費用1500元(合同外的費用),由A公司在美國的總部B公司代墊了,供應商現將這筆費用還給了A公司,請問情況一:總部不需要A公司歸還這筆錢時A公司怎么記賬。情況二:總部需要A公司歸還這筆錢時怎么記賬?
答: 您好!很高興為您解答,請稍等
老師, 公司有一筆借款, 本金是100萬, 利息是35000, 這部分利息現在不用付了,轉做本金了, 怎么記賬?利息是計提的, 借 財務費用 貸 應付利息。
制造業的供應商,金蝶軟件里往來是受控的,如何區分應付供應商的貨款是歸為應付賬款還是費用?(出納把支付記錄做在往來就是應付賬款,做在日記賬就是費用)
老師好,公司購買床墊供職工休息用,記入職工福利費,分錄借 應付職工薪酬-職工福利費 貸 庫存現金月末根據實際發生的費用結轉至管理費用借 管理費用-職工福利費 貸 應付職工薪酬-職工福利費這樣正確嗎?






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楊雍敏 追問
2016-12-05 09:31
宋生老師 解答
2016-12-05 09:18
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2016-12-05 09:26
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2016-12-05 09:34