送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-12-03 13:19

謝謝,我不是收錢方,我是付錢方,所以,分錄反了

王雁鳴老師 解答

2016-12-03 13:07

您好,分錄,借:現金或者銀行存款(收款部分),應收賬款(欠款部分),貸:主營業務收入等科目。

王雁鳴老師 解答

2016-12-03 14:39

您好,哦,那您反過來,借:庫存商品,貸:應付賬款,現金或者銀行存款

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相關問題討論
您好,分錄,借:現金或者銀行存款(收款部分),應收賬款(欠款部分),貸:主營業務收入等科目。
2016-12-03 13:07:26
借:原材料/庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:預付賬款 貸:銀行存款
2025-03-28 15:34:58
你好,應該按完工進度確認收入繳納稅費,至于你發票什么時候開這個沒有強制要求 借銀行存款 應收賬款? 貸主營業務收入 應交稅費
2022-01-04 09:31:16
您好 尾款不收 借:營業外支出 貸:應收賬款
2019-08-13 13:45:06
你好,為什么退回2000元?你是收款方還是付款方?
2022-02-27 17:26:26
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