送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-27 17:04

你好之前是多計提嗎,還是啥,?

maize老師 解答

2021-05-27 17:06

借應付職工薪酬,貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。

加菲 追問

2021-05-27 17:11

老師,當時沒有通過應付職工薪酬核算,是社保費做錯了,要重新做這筆分錄

maize老師 解答

2021-05-27 17:16

那之前做啥這個你可以說下嗎

加菲 追問

2021-05-27 17:26

老師,之前做的就是:借:管理費用-社保費  貸:銀行存款

maize老師 解答

2021-05-27 17:27

借銀行,貸貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。

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相關問題討論
你好之前是多計提嗎,還是啥,?
2021-05-27 17:04:17
你好,這個是可以的,這個是沒有關系。
2023-04-06 15:07:29
您好,分錄是正確的金額用負數。
2022-04-16 06:45:48
你好,未分配利潤=留存收益-10%盈余公積,一般法定盈余公積10%,如果要分掉這個未分配利潤按照股權和股東經營情況分配
2019-06-18 12:13:27
?你好 ;? 1.? ?補計提’ 借利潤分配 -未分配利潤貸應付職工薪酬? -工資 ;? ?然后 按照補計提后的數據去? ?填寫年報? ?
2022-05-16 14:11:29
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