送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-10 14:39

老師你好:公司2016年10月交1年物業管理費,時間從2016年9月1日-2017年8月31日合計金額2018元,那么我現在處理是借:管理費用-其他費336.34(9-10月)   預付賬款-XX公司1681.66    貸:現金2018元,我這樣處理對嗎?

吳月柳 解答

2016-11-10 14:25

你好,第一,發票上是100的話入費用也是100,第二,計提折舊在下月折,借:管理費用  貸:累計折舊而不是固定資產

吳月柳 解答

2016-11-10 14:47

可以  ,或者你拆開分兩筆分錄做也行。

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你好,第一,發票上是100的話入費用也是100,第二,計提折舊在下月折,借:管理費用 貸:累計折舊而不是固定資產
2016-11-10 14:25:24
首先加速折舊是稅法,會計上沒有說要調整。加速折舊需要填寫填固定資產加速折舊預繳情況表,把加速折舊的金額全部填上。
2015-11-18 16:55:42
你好,固定資產-累計折舊 (二級明細)是資產類的備減科目,是貸方余額,計提折舊的時候要借管理費用貸累計折舊
2022-06-07 22:17:04
同學你好,稅法上是讓你加速折舊了,但是你會計還是按你向稅務局報送的折舊方法折舊,會計上沒有一次折舊這個方法哈
2022-01-24 00:25:21
你好,籌建期間固定資產折舊費,是進入? 管理費用-開辦費? 核算?
2022-03-02 17:23:46
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