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耶路
于2021-04-05 15:37 發布 ??2775次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-04-05 15:38
內賬按實際做,借銀行 貸其他業務收入,
耶路 追問
2021-04-05 16:05
給對方開票的時候應該怎么做賬
maize老師 解答
2021-04-05 16:09
內賬不做賬這個,外賬做收入,借應收貸主營業務收入 應交增值稅,外賬
2021-04-05 16:16
關鍵不做賬,銀行還得過貨款咋做賬
2021-04-05 16:35
過賬話借銀行貸其他應付款,退回借其他應付款貸銀行—私戶
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給對方虛開發票,收取6個點的費用,請問下公司內賬具體怎么做賬務處理
答: 內賬按實際做,借銀行 貸其他業務收入,
稅務如果查出來2020年虛開發票,怎么進行補稅,賬務處理怎么做
答: 你好,做進項稅額轉出,補交稅款,接受罰款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
虛開發票付的點費怎么做賬,計入費用嗎
答: 外賬是肯定不能入賬的 內帳大多數都是計入費用核算
我公司一輛車輛過戶給個人,沒有收取任何費用,也就沒有開發票,請問我公司如何做賬務處理
討論
客戶到項目現場借用公司設備并由個人墊付使用設備的費用,當月暫未開發票,如何做賬務處理?
今天我們財務接到查賬公司通知,說是我們虛開發票,要我們帶近4年的賬本
支付對方服務費,合同價款10000萬,考核扣款3000,對方開了7000的發票,如果對方再補開3000的發票,我司開收據給對方單位,對方單位是否屬于虛開發票嗎
收到了虛開的增值稅專用發票.是善意的,現重新換開發票,怎樣帳務處理
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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耶路 追問
2021-04-05 16:05
maize老師 解答
2021-04-05 16:09
耶路 追問
2021-04-05 16:16
maize老師 解答
2021-04-05 16:35