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晴川歷歷
于2016-10-25 16:59 發布 ??1061次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-10-25 17:00
是的
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老師好,如果增值稅銷售發票的金額開錯了,且企業已經繳稅,在沖減銷項稅時,是直接用紅字登記在增值稅明細賬的貸方嗎?
答: 是的
銷售商品一批,開增值稅專用發票注明價款100萬元,增值稅13%,款項入賬,會計分錄
答: 借:銀行存款113 貸:主營業務收入100 應交稅費-增值稅-銷項稅13
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
納稅人填寫增值稅減免稅明細表,減稅性質代碼及名稱為3-1項目時,免稅明細表。第二列本期發生額等于稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計2%
答: 你好,你的銷售額合計是多少?
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。
討論
老師 你好 我用的是白色稅控盤 航天信息的 怎么樣導出的發票明細可以用excle讀取的文件 我點銷項發票導出以后出現的是taxML的格式不懂怎么讀出來
老師請問金稅盤的銷項發票明細怎么導出了
未開票銷售收入明細臺賬可以發一個嗎,還有旅客進項稅抵扣明細統計表可以發一個嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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