- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
相關問題討論
你好
你好,不可以這樣處理的。
因為原來沒有記固定資產。
2021-01-29 11:25:24
清理殘值
借:固定資產清理
?? ? ??累計折舊
貸:固定資產
支付清理費用
借:固定資產清理
貸:銀行存款
變賣
借:銀行存款
貸:固定資產清理
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票
結轉清理余額
借:資產處置損益
貸:固定資產清理
或
借:固定資產清理
貸:營業外收入
2023-03-27 14:45:14
一、固定資產
借:固定資產 50000
貸:實收資本 / 未分配利潤等(具體根據實際情況確定對應科目)50000
二、存貨
借:庫存商品等(根據存貨具體類型確定科目)98000
貸:實收資本 / 未分配利潤等(具體根據實際情況確定對應科目)98000
三、低值易耗品
借:低值易耗品 6000
貸:實收資本 / 未分配利潤等(具體根據實際情況確定對應科目)6000
四、預收賬款
借:銀行存款 / **存款等(具體根據實際情況確定科目)200000
貸:預收賬款 200000
五、銀行存款和**余額
借:銀行存款 58000
借:其他貨幣資金 — **存款 39000
貸:實收資本 / 未分配利潤等(具體根據實際情況確定對應科目)97000
這樣錄入期初數后,資產和負債及所有者權益兩邊的總額相等,賬務會平衡
2024-11-05 18:39:47
單位價值在2000元以上的,使用年限在1年以上計入固定資產
2024-07-25 17:52:17
同學你好
這個計入低值易耗品
2022-12-30 10:53:18
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