上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料 問
同學,你好 暫估 借:原材料 500 貸:應付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應付賬款 300 答
這個發票如何做分錄?體現運費和保費要入什么科目 問
你好海運費計入其他應付款核算 答
老師,我的憑證做錯了,可以按上面的調整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發貨給電商 借:其他應收款 — 電商 100000 貸:主營業務收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借:其他應收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業務收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應付款 — 公司 100000 銷售確認 借:其他應收款 — 平臺 150000 貸:主營業務收入 150000 結轉成本 借:主營業務成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應付款 — 公司 150000 貸:其他應收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借:利潤分配 — 應付公司利潤 50000 貸:其他應付款 — 公司 50000 答
老師,內帳建議用財務軟件,還是excel表格? 問
內帳建議用財務軟件 答

請問年末先收款,跨年后第一季度末開發票如何記賬
答: 你好,年末先收款 借:銀行存款,貸:預收賬款。
關于報表問題①第四季度報表和年報報表,期初期末數都必須一致嗎?如果后面動了賬,年報期末數和第四季度的期末數不一致有必要去稅務局更改第四季度的報表嗎?②如果沒有更改第四季度報表,第二年第一季度報表的期初是按年報期末填,還是第四季度的期末數,第二年年報的期初數呢?
答: 你好,這個可以不一致的,按照年報為準。按照年報數據填寫
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,2021年9月 a公司收到了b公司的貨款,未給開票,如何記賬?2021年10月給開了專票過去,又如何記賬呢?跨季度了。
答: 你好,2021年9月 a公司收到了b公司的貨款,未給開票 借:銀行存款,貸:預收賬款 2021年10月給開了專票過去 借:預收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)




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????? 追問
2020-12-31 09:02
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2020-12-31 09:04
鄒老師 解答
2020-12-31 09:07
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2020-12-31 09:09
鄒老師 解答
2020-12-31 09:12
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2020-12-31 10:13
鄒老師 解答
2020-12-31 10:19