請問老師,我公司19年收到一張?zhí)撻_發(fā)票,一般納稅人,稽查局說要把成本調(diào)出來,把企業(yè)所得稅補繳了,請問這個賬務處理應該怎么做?

碧藍的咖啡
于2020-12-27 16:06 發(fā)布 ??3253次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
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您好,紅字沖回成本分錄以及對應的進項稅
2020-12-27 16:07:40
虛開發(fā)票補繳企業(yè)所得稅分錄的處理方法如下:
1、首先,確定補繳企業(yè)所得稅的金額,并準備好補繳企業(yè)所得稅的發(fā)票。
2、在總賬憑證中根據(jù)補繳企業(yè)所得稅的金額,做出以下憑證分錄:
應交稅費-應交企業(yè)所得稅——借:xx元
應付賬款——來自虛開發(fā)票——貸:xx元
3、在記賬憑證中,根據(jù)虛開發(fā)票的金額,做出以下憑證分錄:
應交稅費——應交企業(yè)所得稅——借:xx元
應付賬款——虛開發(fā)票——貸:xx元
4、根據(jù)補繳企業(yè)所得稅的金額,在財務報表中,把補繳企業(yè)所得稅的金額,統(tǒng)計到“應交稅費”項目中。
5、完成上述步驟后,即可完成虛開發(fā)票補繳企業(yè)所得稅的分錄處理。
2023-02-20 14:44:37
答:將進項稅額轉(zhuǎn)出即可。
轉(zhuǎn)出進項稅額:
借:原材料
貸:應交稅金-------應交所得稅
交納所得稅:
借:應交稅金-------應交所得稅
貸:銀行存款或者現(xiàn)金
2021-05-27 23:08:41
你好,借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費企業(yè)所得稅,
借應交稅費企業(yè)所得稅
貸銀行存款
2022-05-21 15:58:18
借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅
2025-10-14 10:54:51
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