
老師 我們公司是小規模納稅人 之前沒做工資 12月才做 那12月做賬時會先計提工資 1月才發放工資 那這12月計提的工資能算費用嗎?明年年報時會像業務招待費一樣做調整嗎
答: 分同學,是的同學也能算費用的同學,也要這樣調整的同學
老師請問,小規模納稅人招待費一年是17000,營業收入是230000,那這樣算來招待費超了吧?扣除也就只能扣1150的招待費對嗎?
答: 你好 是的 按這個來1150扣除的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,小規模納稅人口腔診所,請問暫估了成本、業務招待費應該開具些什么發票
答: 暫估成本:暫估成本通常是實際已發生但未及時取得發票的支出(如藥品采購、設備耗材、房租、水電費等)。小規模納稅人無法抵扣進項稅額,因此補開發票時,銷售方或服務提供方開具 增值稅普通發票 即可,作為成本入賬及稅前扣除的依據(需在匯算清繳前取得)。 你好,同學,業務招待費:業務招待費(如餐飲、禮品等支出)屬于個人消費性質,即使取得增值稅專用發票也不可抵扣進項稅額。因此,直接取得 增值稅普通發票 作為費用列支憑證即可。









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2020-12-12 17:42
何江何老師 解答
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