送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-11-26 09:02

你好,同學。
財務 會計
借,待處理財產損溢  1700
貸,銀行存款   1700
預算會計
借,事業支出  1700
貸,資金結存 1700

雨點兒 追問

2020-11-26 09:18

老師當初支付拖車費1400元是向財政局申請的零余額賬戶的款,而車輛報廢后處置收入的300元存到我們單位的基本戶里面,現在辦公室正在辦理報廢手續給財政局資產科,這個300元現在不清楚是要教回財政局還是留在我們單位基本戶里面

陳詩晗老師 解答

2020-11-26 09:22

300是你的收益,不好意思,看錯了。前面 你變更 為 1400元
如果這個留你單位,你是計資產清理 費用,如果交財政,你就 放應交財政款,通常是要上交的

雨點兒 追問

2020-11-26 10:03

(1)針對1400元拖車的賬務處理
財務會計:
借:待處理財產損益    1400
貸:零余額用款額度    1400
預算會計:
借:事業支出     1400
貸:資金結存     1400
(2)1400元待處置財產損益轉入費用
借:資產處置費用       1400
貸:待處置財產損益    1400
(2)針對300元的賬務處理
財務會計
借:銀行存款        300
貸:應交財政款   300
預算會計不做賬務處理

陳詩晗老師 解答

2020-11-26 10:20

完全  正確的哈,你上面的分錄 

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你好,同學。 財務 會計 借,待處理財產損溢 1700 貸,銀行存款 1700 預算會計 借,事業支出 1700 貸,資金結存 1700
2020-11-26 09:02:23
借固定資產清理 累計者舊 貸固定資產, 借銀行存款 貸固定資產清理 借營業外支出貸固定資產清理,
2023-08-29 16:07:41
你好? 1、固定資產清理,會計分錄為:   借:固定資產清理     累計折舊         貸:固定資產——設備名稱   2、處置固定資產時:   借:銀行存款     貸:固定資產清理       應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)   3、若處置產生利得:   借:固定資產清理     貸:營業外收入——非流動性資產處置利得(或資產處置損益科目)   若處置實現損失:   借:營業外支出——非流動性資產處置損失(或資產處置損益科目)     貸:固定資產清理
2022-05-12 13:40:40
你好 ;? ?借固定資產清理 ;1733.42 累計折舊24591.20? ;貸固定資產 26324.62;? ?借營業外支出1733.42貸固定資產清理 1733.42;??
2022-01-08 10:09:35
您好,這個的話,你們可以? 借 固定資產清理? 1257.43? 累計折舊300? 貸 固定資產??4257.43? ?借 庫存現金 300 資產處置損益? 差額? 貸?固定資產清理? 1257.43?
2023-10-13 11:04:57
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